krpan in druščina postani član

Naslov teme: Avansni račun in račun

289  23.01.2019 - 17:30h / Ostalo / Avtor: iva1 / 133 / 2

Prvič sem prejela avansni račun za plačilo v mescu septembru, dobava in originalni račun je bila v decembru. Je prav, da ko vnesem račun v program, je potrebno še nkrat vnest avansni račun z - predznakom, ker drugače DDV ni pravilen? 

Pozdrav vsem

tina - 24.01.2019 - 06:25

Pravilno bi bilo, da bi v septembru knjižila :

prejeti avans    132/110

DDV v avansu  v septembru : 160/295 (samo DDV) v davčne knjige pa vneseš z osnovo

v decembru prejeti račun:  4 ali 6 (odvisno od vsebine) /220

                                                                    160/

in storno DDV v avansu /160//295/ - v davčne knige vneseš z osnovo v minus

.. - 26.01.2019 - 21:38

Kako knjižite prejet avansni račun po 76. a členu?