1278
Lepo vas prosim, če mi pomagate razrešiti eno vprašanje glede proizvodnje in zalog:
Podjetje naredi izdelek preko delovnega naloga. V ta izdelek je vgrajeno npr. pet različnih materialov, neko vloženo delo in strošek kooperacije.
-Materiali gredo v obračun preko izdajnic materiala,
-delo se obračuna po delovnih mestih,
-za kooperacijo pa se prejme račun kooperanta.
Na koncu se ta izdelek prevzame na zaloge z ceno preračunano po vseh zgornjih parametrih. Za preračun zalog uporabljamo povprečne cene zalog.
Sedaj pa problem:
Ker potrebujemo material , ki je vgrajen v ta izdelek se proizvodnja odloči naslednje:
1. Izdelek RAZSTAVI (da ga z izdajnico v proizvodnjo in zmanjša zalogo)
2. Materiale, ki so vgrajeni v tem izdelku pa prevzame na zalogo (in posledično poveča zaloge)
3. Delo se ne knjiži
Ker potrebujemo material , ki je vgrajen v ta izdelek se proizvodnja odloči naslednje:
1. Izdelek RAZSTAVI (da ga z izdajnico v proizvodnjo in zmanjša zalogo)
2. Materiale, ki so vgrajeni v tem izdelku pa prevzame na zalogo (in posledično poveča zaloge)
3. Delo se ne knjiži
Vprašanje se glasi:
Po kakšnih cenah se naj materiali prevzamejo oz. kako se naj delovni nalog obračuna, da bo vse računovodsko pravilno?
Po kakšnih cenah se naj materiali prevzamejo oz. kako se naj delovni nalog obračuna, da bo vse računovodsko pravilno?
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč!!!!!
ali je kdo na tem svetu strokovnjak za proizvodnjo in zaloge - NA POMOČ!!!
Avtor: BUČKA | 01:20 - 23.02.12