Lepo bi prosila za komentar na temo 1156 - kolektivno nezgodno zavarovanje - KNJIŽBE...
Hvala :)
sandra.a - 20.02.2012 - 20:39
1.Prejmete račun od zavarovalnice za 50€.Knjižite v dobro konta 220 in breme konta 165-terjatve do zaposlenih.
(račun ne predstavlja strošek poslovanja)
2.Po temeljnici (obračun plače)obračunate strošek zavarovanja zaposlenemu-v breme konta 251 in v dobro konta 165(50€).
3.Zavarovalnici nakažete 50€-knjižite v breme 220 in dobro konta 110-transakcijski račun .
Ana - 21.02.2012 - 10:21
Točka 2. po temeljnici obračuna plač naredim knjižbe oz. obračunam 2200/165.... vse to OK
Ko sprovedem, nakažem plače... ali ta odbitek prav tako sprovedem preko TRRja...načeloma bi mogla, ker je to odbitek od plače zaposlenemu in se nakaže na račun podjetja...vendar ne vem na kater konto knjižim ta odbitek pri nakazilu plač...? Mogoče 2510?
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki. e-DELUX knjige
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji. KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive. Bilans.si
sandra.a - 20.02.2012 - 20:39
1.Prejmete račun od zavarovalnice za 50€.Knjižite v dobro konta 220 in breme konta 165-terjatve do zaposlenih.
(račun ne predstavlja strošek poslovanja)
2.Po temeljnici (obračun plače)obračunate strošek zavarovanja zaposlenemu-v breme konta 251 in v dobro konta 165(50€).
3.Zavarovalnici nakažete 50€-knjižite v breme 220 in dobro konta 110-transakcijski račun .
Ana - 21.02.2012 - 10:21
Točka 2. po temeljnici obračuna plač naredim knjižbe oz. obračunam 2200/165.... vse to OK
Ko sprovedem, nakažem plače... ali ta odbitek prav tako sprovedem preko TRRja...načeloma bi mogla, ker je to odbitek od plače zaposlenemu in se nakaže na račun podjetja...vendar ne vem na kater konto knjižim ta odbitek pri nakazilu plač...? Mogoče 2510?