Smo malo družinsko podjetje, ki izdelujemo kovinske izdelke. Materialno knjigovodstvo NAM NE GRE.
Za material naredimo prevzemnico. Torej je na zalogi. Od tu pa nam ne gre in ne gre. Po normativih
nam tudi odpiše material. To lahko še poknjižimo iz 3 na 4. Kako pa naj poknjižimo izdelke. Vedno imamo
vrednost samo iz normativa (poraba mat.) in je težko dodati še druge stroške, ki jih vsebuje izdelek.
Če damo na zalogo izdelek po vrednosti normativa (tu je samo mat.), potem ni vrednost realna.
Kako naj to vodimo, da bo čimmanj dela, a bo še v redu? Po kakšni vrednosti pa moramo prikazati zaloge
lastnih proizvodov v glavni knjigi, po kakšni vrednosti pa v inventuri? A se razlika med vrednostjo zalog (kakšene vrednosti?) 1.1.11 in 31.12.11 prikaže v napovedi in zmanjša ali poveča prihodek? Smo "začetniki", z majhno realizacijo in bi radi to imeli urejeno.
Materialno poslovanje NUJNO NUJNO
Avtor: Mica Repica | 07:17 - 04.02.12