krpan in druščina postani član

Naslov teme: Napaka

95  09.01.2024 - 07:01h / DDPO / Avtor: Student / 854 / 11

Za vnos prejetih računov v letu 2023 smo najeli študents, ki je račun Wolta knjižil na kto 41 provizija. Pri pregledu smo ugotovili, da bi del teh računov morali knjižiti na kto 40 potrošni material ali drobni inventar del pa na kto 41.
Ali moramo vse to popraviti, napaka ni bistvena. 
Problem je v tem, da vse gre preko Kpr in ddv, sistem ne dovoli temeljnice brez vnosa preko ddv.

Hmm - 09.01.2024 - 08:29

Knjiženje ne morete prepustiti študentom ker za nič ne odgovarjajo...

Sabina V - 09.01.2024 - 17:12

Kaj pa naj potem dela študent računovodske smeri, gleda ali kaj? Enkrat se mora naučit. Seveda pa mu je potrebno dat dobra navodila. Sedaj lahko sam to napako popravi in se bo tako še bolj zapomnil. Vsi smo enkrat začeli in vsi se tudi še sedaj pri 25+ letih še motimo. 

Bhakti - 10.01.2024 - 03:52

Bravo za odgovor:)

TITA2 - 10.01.2024 - 23:19

Čestitam Sabina na odgovoru, kako prav imate in dokazujete, kako je treba mladim pomagati pri začetku , tudi mi stari se še vedno učimo. Nihče na svetu, ni tako pameten, da bi vse vedel, obvladal in pravilno uredil zadevo. Čestitam še enkrat na vaši iskrenosti. LP, TITA2

Metka - 09.01.2024 - 10:51

Konto 41 v minus in 40 v plus. Kakšen program imate, da ne morete popraviti konta? Tudi če ni bil študent do napak lahko pride in se jih popravi, saj zaposleni nismo nezmotljivi. 

Sabina V - 09.01.2024 - 17:11

Ne vem kakšen program imate to. Ampak jaz bi izvozila v Excel naredila preglednoco koliko gre na 40 in preko temeljnice zmanjšala 41 in dala na 40. Priloga pa zraven ta excel z vsemi podatki, tudi datume in št računov 

Bhakti - 10.01.2024 - 03:58

Popravila bi s temeljnico:
-41/  (v ddv knjigi zneski v -)
41, 40/ (v ddv knjigi zneski v +)

Jocad - 10.01.2024 - 07:12

Kaj pa ima konto strošek z DDV? To je popravek s temeljnico samo v glavni knjigi.

anči - 10.01.2024 - 07:21

Finančno temeljnico sigurno lahko naredite v vašem programu brez da gre podatek preko KPR in DDV. Kako pa knjižite npr. stotinske izravnave? Način kot vam ga je napisala Sabina V sigurno zadošča.

xy - 10.01.2024 - 12:47

se strinjam s komentarjem Jocad-a. Ne mešati ddv-ja

Bhakti - 11.01.2024 - 11:42

Pa tudi, če gre skozi ddv knjigo se da. Prvo knjižbo stornitaš in narediš novo. Tudi to ne bi smel biti problem.