krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kolektivno dodatno prostovoljno zavarovanje in olajšava davčna

1170  09.02.2021 - 19:44h / DDPO / Avtor: Jani / 533 / 9

Zdravo.

S.p. je zase in za svojo zaposleno (sta le dva) vplačal premiji za dodatno prostovoljno zavarovanje. Ali prav razmišljam, da pogledam bruto plačo 2020 za zaposleno in izračunam 5,844%, kar je znesek olajšave.
Potem pa pogledam vse obračunane prispevke za zasebnika in izračunam 24%, ter dobim še ta znesek olajšave.

Potem ta dva zneska skupaj upoštevam v davčnem obračunu zasebnika?
Če prav razumem, ne sme biti olajšave na osebo več kot  2.819,09 EUR v letu 2021. Torej v tem primeru ne več kot 5.638,18 eur, ker sta dva.

Hvala vam. 

j.. - 09.02.2021 - 20:36

Olajšava je za znesek vplačane premije  za zaposleno delavko in nič več. Od zavarovalnice dobite potrdilo in tisti znesek vpišete najprej v zap. št. 6.23 in nato še v zap. 15.9.. Poleg tega je bilo potrebno do 31.1. o vplačanih premijah za zaposlene poročati fursu - VIRPN2.

Jani - 09.02.2021 - 21:58

Hvala. Kaj pa olajsava za zasebnika, mu pripada? 

j.. - 10.02.2021 - 07:56

Ne saj tudi ''plača'' podjetnika ni strošek.

j.. - 10.02.2021 - 08:03

Oh, sem bila prehitra, pod rubriko  17. , kot je napisala F.r.a.n.j.a., se opravičujem!

F.r.a.n.j.a. - 10.02.2021 - 01:24

Kot je napisala j..  . Olajšavo za s.p. vpišite pod olajšave  dav.obračuna ( kolona 17.), samo toliko kot je bilo vplačano v l.2020, to je od jan.20-dec.20.
Lp

Majda - 10.02.2021 - 07:40

A gledaš po izplačilu plač, kot dohodninske podatke ?

j.. - 10.02.2021 - 07:58

Toliko kot ste v letu plačali in ta podatek vam pošlje zavarovalnica. In po dosedanjih izkušnjah ta dokument kot prilogo zahtevajo tudi referenti fursa.

Jani - 10.02.2021 - 08:45

Hvala vsem. Samo še to me zanima. Olajšavo za zaposlene vpišemo v 6.23 in pa 15.9, ali v 6.23 vpišemo del ki ga plačuje zaposleni in v 15.9 del, ki ga plačuje delodajalec. Tako, da za prvi del zmanjšamo odhodke, drugi del pa je olajšava?

Jani - 10.02.2021 - 09:01

Sem našel odgovor, vpis v obe rubriki isti vplačani znesek, saj boniteta ni bila obračunana od premij :). Upam, da se ne motim.