krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kako knjiziti

868  29.01.2021 - 19:10h / Dohodnina / Avtor: Ladja / 930 / 3

S.p. je konec 2016 leta izdal nekaj racunov, ki so bili placani z gotovino. Navedeni racuni niso bili porocani preko mini blagajne ker je s.p. nima , niti preko mini blagajne niti preko knjige vezanih racunov. Kako bi vi knjižili oz.zaprli te stare terjatve ? 

Brigitte - 29.01.2021 - 19:28

Hmmm, ampak konec leta 2016 so že bile davčne blagajne. 9190 in upat, da noben ne 'najde'. Ali pa naj gre polozit denar kot stranka. Če mu bo uspelo na banki. 

Ladja - 29.01.2021 - 20:28

Ja, konec 2016 so bile davčne blagajne. Takšno stanje smo prevzeli od prejšnjega računovodstva.

Manca - 30.01.2021 - 07:52

Preko upnja naj plača terjatve in bo imel knjiženo kot je treba. Ni mi jasno pa kako da ima odprto terjatev,kje so pol IR-ji???  Če jih ima pol naredi tako,so pač plačali z zamudo. Če ni IR-JEV pa dej na 9190