krpan in druščina postani član

Naslov teme: knjiženje

5332  26.11.2020 - 12:28h / Ostalo / Avtor: Tatja / 96 / 3

Pozdravljeni, kako evidentirati v poslovnih in davčnih knjigah nasledni primer:
1. SLO ID zavazanec je na hrvašekm pridobil tudi HR ID številko
2. Od Hrvaškega dobavitelja z HR ID številko  bi  SLO kupec z HR ID številko kupil nek proizvod,( ne bi ga dobavil v SLO) z vstopnim HR DDV  in bi ga nato prav tako z HR ID številko  na Hrvaškem prodal drugemu hrvašekemu ID kupcu z obračunanim HR DDV.
3. Ali se ta dva računa (prejeti in izdani)  poknjižita v slo kot neobdavčeno 
(ne gresta v DDV evidenco) neto ali bruto oz. kako poknjižimo da bomo izkazali obveznost plačila DDV na Hrvaškem. 
 

Lucija - 26.11.2020 - 13:46

V slo prihodki dosezeni na tujem trgu, normalni stroski (pazite nerezidentski ce gre za storitve ki se porocajo v LP Banki Slovenije), obracunani in odbitni ddv pa na Hrvaskem in nic v slo ddv knjige, poknjizili boste hrvaski obrazec ddv-o

Tatja - 26.11.2020 - 14:49

Hvala. Se pravi nakup npr 100 EUR + 25% PDV = 125,00 EUR  poknjižim  v bistu enako kot  bi šlo za nabavo v SLO, samo da gre mimo davčnih knjig, ker ni obdavčeno v SLO  - kto 6 100,00 EUR /+kto 221 125,00 EUR   in - vstopni PDV 25,00 EUR  (določim konto za terjatev PDV 12 na razredu 1) , obratno pa poknjižim prodajo. Bo držalo?   

Lara - 27.11.2020 - 04:42

Na kontu 160+260 si določite analitike za DDV na Hrvaškem. Vse poslovne dogodke poknjižitev v SLO poslovno knjigo. V DDV knjige pa ne gre. 

lp