krpan in druščina postani član

Naslov teme: GK in materialno poslovanje

3872  04.08.2020 - 09:57h / Ostalo / Avtor: sonce / 66 / 1

Pozdravljeni !
Med glavno knjigo in materialnim poslovanjem(zaloge) se izkazuje razlik v višini 800 eur.
Ta razlika izhaja izpred več let, ko se nikakor ni moglo uskladiti stanja.
V GK se izkazuje več zalog kot jih je v resnici. Ali se lahko ta razlika odpravi tako, da se zaloge odpiše in od njih obračuna in plača DDV, istočasno pa se ta odpis obravnava kot davčno nepriznano? Ali je to sploh sprejemljivo ?
 

IO - 04.08.2020 - 11:43

Ugotovili ste razliko (popisni primanjkljaj)  med popisnim stanjem zalog in stanjem na kontih zalog v GK. Pravite, da imate na kontih zalog večje stanje kot je popsino stanje zalog. To stanje morate uskladiti. Uskladite tako da konte zalog zmanjšate za popisno razliko (če gre za blago po nabavni ceni primanjkljaja) in od te razlike obračunate ustrezni DDV. Ko boste zmanjšali oziroma uskladili stanje na kontih zalog s stanjem zalog v materialnih evidencah boste za znesek primanjkljaja uskladili stanje na kontih zalog.