krpan in druščina postani član

Naslov teme: časovne razmejitve

844  06.03.2019 - 09:12h / Ostalo / Avtor: Suzi / 113 / 1

Prosim za pomoč pri knjiženju vračunanih prihodkov in razmejenih stroškov. V preteklem letu vračunamo nezaračunane prihodke 191/760. V naslednjem letu, ko kupcu izdamo račun, zapremo 120/191. Kaj se zgodi, če je izdani račun nižji od vračunanih prihodkov? Kam in kako razknjižiti preveč vračunane prihodke na kontu 191? Torej knjižba xxx/191 ali -191/xxx.
In na drugi strani - kam razknjižiti preveč vračunane stroške?
Hvala za pomoč.

katka - 06.03.2019 - 13:01

Kaj se zgodi, če je izdani račun nižji od vračunanih prihodkov - je knjizba -191/-760


za preveč vračunane stroške storno debet 4