Naslov teme: Avansni račun in račun
289 23.01.2019 - 17:30h / Ostalo / Avtor: iva1 / 133 / 2
Prvič sem prejela avansni račun za plačilo v mescu septembru, dobava in originalni račun je bila v decembru. Je prav, da ko vnesem račun v program, je potrebno še nkrat vnest avansni račun z - predznakom, ker drugače DDV ni pravilen?
Pozdrav vsem
tina - 24.01.2019 - 06:25
Pravilno bi bilo, da bi v septembru knjižila :
prejeti avans 132/110
DDV v avansu v septembru : 160/295 (samo DDV) v davčne knjige pa vneseš z osnovo
v decembru prejeti račun: 4 ali 6 (odvisno od vsebine) /220
160/
in storno DDV v avansu /160//295/ - v davčne knige vneseš z osnovo v minus
.. - 26.01.2019 - 21:38
Kako knjižite prejet avansni račun po 76. a členu?