krpan in druščina postani član

Naslov teme: izvozniki izjasnite se

5286  17.12.2002 - 21:05h / Ostalo / Avtor: Zalika / 83 / 13

Kateri datum sedaj velja za KIR: Datum izdaje ECL ali datum prejema ECL v hišo.

Hvala lepa

Anna - 17.12.2002 - 21:18

Datum, ko je ECL prišel v hišo, sveža informacija z današnjega seminarja. Tako naj bi bilo najnovejše tolmačenje DURSa. In sicer po srednjem tečaju BS. Pri PR pa velja datum in vrednosti iz ECL.

ataner - 18.12.2002 - 07:19

a lahko poveš prosim na katerem seminarju in kje to piše

Mušica - 18.12.2002 - 07:34

PO KATEREM TEČAJU B.S. DAN IZVOZA ALI DAN PREJEMA ECL ? ? ? ? ?
ZAKAJ POTEM POSEBNA EVIDENCA ECL ?
SLO ima od meje do meje največ 3 ure. ECL lahko tako dobim na isti dan kot izvažam ?

karla - 18.12.2002 - 08:29

Po uradnih navodilih DURS-a in CURS-a z dne 26.11.2002 piše:
" V stolpec 4 KIR (evidence izvoz) se vpiše datum, ki je razviden iz
izvozne listine.
Jaz to razumem kot datum ECL-a , torej ne datum prejema ECL-a.

ataner - 18.12.2002 - 08:30

LEPO VAS PROSIM, TO SO RESNE TEME , na seminarju glavnega davčnega urada, ki je komentiral novi pravilnik je bilo rečeno, da se od 01.10.2002 dalje izvoz za potrebe DDV izkazuje po statistični vrednosti izvoznega ecl, za potrebe srs pa srednji tečaj BS.

marjana - 18.12.2002 - 09:16

Poiščite malo nazaj na tem forumu, kjer so objavljena navodila od MF za evidentiranje izvoza in uvoza. Lahko pa greste na stran DURS-a ali CURS-a, kjer je tudi to objavljeno.
Mi evidentiramo tako:
Stolpec 2 - datum prejema ECL-a v firmo
Stolpec 3 - številka ECL-a iz polja A (npr. K1-123). Polje A je desno zgoraj na ECL-u.
Stolpec 4 - datum iz polja A na ECL-u.
Stolpec 9 - polje 22 na ECL-u, preračunano po sr.tč. BS na dan izdaje računa (19. č. ZDDV).
Lep pozdrav!

Anna - 18.12.2002 - 17:12

Tako je kot pravi marjana, le da jaz številk ne poznam na pamet, po vsebini pa je bilo tako tolmačeno. Najnovejša navodila DURSa.

jana - 18.12.2002 - 09:39

Se strinjam(Marjana).Pri nas bomo ravno tako delali. Sprašujem, pa se zakaj so bile informacije referentov na DURS-u do ( tudi v novembru)drugačne.Za oktober smo vpisali zap.46, ker smo imeli taka navodila.Žal je objava bila objavljena po oddaji DDV za oktober.(Večkrat preverjeno pri referentki kaj se kam vpisuje).Kako boste ravnali za nazaj, popravljali ali ne.LP

marjana - 18.12.2002 - 11:14

2.12. nam je referent poslal kopijo teh navodil in smo v dogovoru z njim
naredili popravek DDV-O.Tako smo še enkrat oddali popravljen obrazecDDV-O
za mesec november in dopis, zakaj in katere postavke popravljamo.
Pozdrav!

marjana - 18.12.2002 - 11:15

Se opravičujem. Popravek DDV-O za mesec oktober.

Nasi - 18.12.2002 - 13:53

Nam pa je referentka rekla, da naj za nazaj putsimo pri miru, ker so oni dajali napačna navodila.

eta - 19.12.2002 - 12:21

Točno tako, mi sploh nismo nič popravljali vmes, ker je bilo nelogično in sedaj smo prišli zopet na staro varianto s tem, da imamo vse podatke v rač. bazi in bomo izpisali tisto kar bodo hoteli. Pa srečno.

b - 19.12.2002 - 13:16

Se strinjam.
Samo da preverim, če vse dobro razumem: tečaj na ECL-u ni ustrezen, ker se ne menja dnevno, ampak je potrebno upoštevati sr.t. BS na dan izvoza.