krpan in druščina postani član

Naslov teme: prejeto predplačilo

4550  16.12.2016 - 10:10h / DDV / Avtor: mija / 92 / 1

V septembru smo izdali  račun na predplačilo  (knjiženje DDV  260,195,) DDV je bil obračuna za september.  V decembru pa smo izdali končni račun

pri katerem je znesek višji in prav tako tudi večji DDV kot po računu za predplačilo. Kako to knjižim ali samo razliko ,

ali storniram knjiženje iz septembra. Če poknjižem celoti znesek na 120 je osnova prevelika, ker je bila že delno v septembru.

Lepo prosim, kako je pravilno knjiženje  predujme, če je račun  oz DDV višji kot po predujmu.

Hvala!

Matjaž K - 17.12.2016 - 12:24

imate dve možnosti - izberite tisto, ki vam bolj ustreza

 

a) v DDV evidence knjižite samo razliko med računom in avansnim računom (primer: avans vrednost z DDV 122 od tega DDV 22, račun vrednost z DDV 183 od tega DDV 33; doknjižite vrednost z DDV 61 od tega DDV 11)

 

b) v DDV evidence knjižite:

-> avansni račun "v minus"

-> račun v celoti "v plus"

 

(primer: avans vrednost z DDV 122 od tega DDV 22, račun vrednost z DDV 183 od tega DDV 33;

avans z DDV "v minus" 122 od tega DDV 22, račun "v plus" 183 od tega DDV 33)