Naslov teme: temeljnica za razknjiženje zalog
1603 05.03.2013 - 08:27h / Ostalo / Avtor: Jana / 151 / 3
Lepo bi prosila malo za pomoč.KAKO naj to razknjižim? Poleg svojega moža , ki je prevoznik sem prevzela vodenje knjig še za prijatelja plastičarja , ki dela razne posodice. Sedaj sem pa prišla do razknjiženja teh zalog-meni novo.Saj se zanimam in berem, pa da ne naredim narobe vas prosim kako bi izgledala temeljnica.
Imam znesek zaloge nabavljenega materijala 15.000 na 3000/ in znesek 450 na 6000/
Popisano zalogo , ki mi jo je dal : mat. 760 posodice razne velikosti skupaj 820
Čez leto nisem dobivala nobene zaloge zato je še nisem nič spreminjala. Ali to gre dol iz 3000 vse razen zaloge 760 na konto 4000 torej 14.240 kako pa dobim tisto zalogo na 6000 potem večjo ?Lepo vas prosim
in se že zdaj zahvalim vsakemu, ki mi odgovori.Hvala.
sam - 05.03.2013 - 08:53
izdelava oz. "proizvodnja" ima svoje zakonitosti. Material je bil porabljen, torej 3 v 4, nato prenos "proizvodnje oz. izdelave" v razred 6, od tam pa vse, kar je bilo prodano iz 6 v 7. Pri vas očitno nimate nastavljene metode obračunavanja in prenašanja. Zalog ob koncu leta imate očitno malo, vse ostalo je poraba, ki vpliva na rezultat. V razredu 7 imate konte skupine 70 oz. 71 za knjiženje prodanih poslovnih učinkov, tja prenašate prodano proizvodnjo.
Jana - 06.03.2013 - 14:22
SAM hvala za pomoč, ampak gledam to knjižico kontni plan s ponazoritvami in me
zanima če moram uporabiti tudi konto 4900 ali 4910 kaj?? ali veš tudi to mogoče..
sam - 07.03.2013 - 08:45
očitno v tej firmi ni pripravljen kompleten obračun proizvodnje po vseh pravilih, zato menim, da je pomembno za leto 2012, da se stroške prenese v razred 7, da bo rezultat pravilen. Za 2013 pa bi bilo dobro pripraviti knjiženja po pravilih o obračunu proizvodnje.