krpan in druščina postani član

Naslov teme: temeljnica za razknjiženje zalog

1603  05.03.2013 - 08:27h / Ostalo / Avtor: Jana / 151 / 3

Lepo bi prosila malo za pomoč.KAKO naj to razknjižim? Poleg svojega moža , ki je prevoznik sem prevzela vodenje knjig še za  prijatelja plastičarja , ki dela razne posodice. Sedaj sem pa  prišla do razknjiženja teh zalog-meni novo.Saj se zanimam in berem, pa da ne naredim narobe vas prosim kako bi izgledala temeljnica.

Imam znesek zaloge nabavljenega materijala   15.000 na 3000/   in   znesek   450 na 6000/ 

Popisano zalogo , ki mi jo je dal : mat. 760       posodice razne velikosti skupaj 820

Čez leto nisem dobivala nobene  zaloge zato je še nisem nič spreminjala. Ali to gre dol iz 3000 vse razen zaloge 760 na konto 4000  torej 14.240    kako pa dobim tisto zalogo na 6000 potem večjo  ?Lepo vas prosim

in se že zdaj zahvalim vsakemu, ki  mi odgovori.Hvala.

sam - 05.03.2013 - 08:53

izdelava oz. "proizvodnja" ima svoje zakonitosti. Material je bil porabljen, torej 3 v 4, nato prenos "proizvodnje oz. izdelave" v razred 6, od tam pa vse, kar je bilo prodano iz 6 v 7. Pri vas očitno nimate nastavljene metode obračunavanja in prenašanja. Zalog ob koncu leta imate očitno malo, vse ostalo je poraba, ki vpliva na rezultat. V razredu 7 imate konte skupine 70 oz. 71 za knjiženje prodanih poslovnih učinkov, tja prenašate prodano proizvodnjo.

Jana - 06.03.2013 - 14:22

SAM hvala za pomoč, ampak gledam to knjižico  kontni plan s ponazoritvami in me

zanima če moram uporabiti tudi konto 4900 ali 4910  kaj?? ali veš tudi to mogoče..

sam - 07.03.2013 - 08:45

očitno v tej firmi ni pripravljen kompleten obračun proizvodnje po vseh pravilih, zato menim, da je pomembno za leto 2012, da se stroške prenese v razred 7, da bo rezultat pravilen. Za 2013 pa bi bilo dobro pripraviti knjiženja po pravilih o obračunu proizvodnje.