Naslov teme: REKAPITULACIJSKO POROČILO
3916 18.07.2012 - 20:19h / Drugi davki in takse / Avtor: LARISA / 69 / 1
Prvič smo kot davčni zavezanci opravili storitev davčnemu zavezancu članici EU. Pridobim njegovo davčno številko in do 20. v mesecu oddam poočilo.
Je prav, da znesek brez ddv vpišem v DDV-O pod zap.št. 12
Kaj pa če ni identificiran za namene DDv v svoji državi.
Kako pravilno postopam v obeh primerih?
Hvala za pomoč
aNI - 18.07.2012 - 21:22
Če ni identificiran za namene DDV, mu moraš zaračunati DDV. Ostalo je prav le za zap. 12 nisem sigurna, bi mogla pogledat obrazec.