krpan in druščina postani član

Naslov teme: prvič delam sama

2654  21.03.2010 - 11:04h / Dohodnina / Avtor: začetnica / 69 / 3

Letos si sama prvič delam zaključni račun. Mi lahko prosim poveste na akteri konto se knjižijo plačila predhodne akontacije davka, ki sem jo plačevala med letom? Ali je OK na konto 264? Sem s.p.

TITA2 - 21.03.2010 - 15:24

Med letom plačane akontacije davka knjižite v breme konta 264. Lp-TITA2

riba - 22.03.2010 - 08:04

Ja, če delate tudi medletne bilance, je saldo na kontu 264 nepravilen. Akontacija davka med letom je terjatev, torej na 161.

virineja - 22.03.2010 - 08:24

Glede na to, da bi mesečno obveznost knjižili: 932/264; potem je plačilo obveznosti 264/110. Ko naredite davčni obračun in ugotovite dokončno obveznost za davčno leto, potem za razliko ali povečate obveznost: 932/264 ali zmanjšate obveznost in prikažete terjatev: storno 932/ in 161/