Naslov teme: računi za reprezentanco , ki so priloga potnim in DDVO
2978 06.11.2019 - 13:50h / DDV / Avtor: Marko / 116 / 4
a ) vzame račun na firmo ali lahko brez računa na firmo ?
b) kako se potem ta račun zavede al ne zavede v DDV evidnece zaradi (ne)odbitka ddvja.
takih računov je potem malo morje, in vska taka oštarija je naš poslovni partner le 1x na 5 let - recimo.. Še to; če se mora izvesti preko DDV-ja se lahko knjiži prek temeljnice al je treba vsakega partnerja zavesti z njegovo davčno št. v KPR.tnx
ALJA - 06.11.2019 - 14:32
Računi morajo imeti navedbo firme z vsemi podatki (račune brez naziva firme vrnite prinesitelju) Računi so priloga potnega naloga (vedno tudi priloga PN, čeprav bi bili plačani iz TRR). Taki računi ne gredo v evidence DDV.
Ani - 07.11.2019 - 06:58
Reprezentanca gre v kinjige DDV-ja, seveda če je račun od SLO stranke in so navedeni podatki od kupca.
Marko - 07.11.2019 - 09:39
tudi jaz sicer menim , da naj bi šli v DDV knjige ,
ampak al se morajo glasiti na firmo ali ni nujno ?
če se npr. ne glasijo na firmo injih imam recimo 10 kom takih računčkov, ali jih lahko zbirno knjižim prek kake tememeljne v enkratnem znesku in vseeno peljem preko DDVO,?
ali moramo zahtevati od gostilne račun na firmo ( kar sicer spet ni tak prolem. Bolj mi je BREZ ZVEZE slednje, čemur bi se rad izognil:
- v bazi parnerjev imam že "vse SLO gostilne ",torej nepomembne partnerje , ki se v relaciji z firmo pojavi le 1x, če se da , tko da je davčno tudi ok.
Morag - 08.11.2019 - 11:30
Torej, pri nas smo se za take primere odločili, da jih ne vpisujemo v knjigo. DDV si itak ne smemo odbijati, tako da.. je pa res, da ima naš direktor večinoma reprezentančne račune iz tujine, nekaj je pa tudi naših.