Naslov teme: Davek iz dejavnosti 2018
3 02.01.2019 - 09:26h / Ostalo / Avtor: kkd / 124 / 1
Pod katero vrstico se vpiše davčno nepriznani regres za delavca ,ki strošek iz 2017 in ni bil obračunan!
Izplačilo in obračun je bil narejen v letu 2018!
Ali mogoče pod vrstico 6,26 davčni obračun za sp. ali kam drugam? Kam knjižite izplačilo tega regresa v glavni knjigi?
SREČNO 2019!
HVALA ZA odg.
tina - 03.01.2019 - 09:18
Zakaj davčno nepriznan ? Tudi ta strošek je davčno priznan. Si popravek(popravek napak iz preteklih obdobij, če je bistvena napaka) naredila v breme rezultata pretekloh let 930 (za družbo) ali 93 za s.p. ? Davčno je priznan odhodek, tudi ta popravek napak, samo sledi obrazcu pa boš našla tudi to rubriko.
Če pa je to nezanemarljivo , knjižiš direktno med stroške, kot regres za leto 2018