krpan in druščina postani član

Naslov teme: Davek iz dobička

895  08.03.2019 - 14:27h / Ostalo / Avtor: Java / 128 / 4

Kako naj popravim stanja na kontih 2640 in 1610 (vplačane akontacije) za nekaj let nazaj. Ugotovila sem namreč da so se akontacije v mesecu januarju (plačilo za mesec december predhodno leto) knjižile na konto 1610 (pravilno bi bilo na 2640). Potem pa se je celotno stanje konta 1610 vsako leto zaprlo in preneslo na konto 2640. Da bom uredila stanje na kontu 2640 (31.12.2018 mora biti to stanje 0), trenutno pa je stanje cca 1000 eur v breme.

Popravek bo naredila tako, da bom v dobro konta 2640 knjižila 1000 eur. Ne vem pa kateri konto naj dam v breme?

katka - 08.03.2019 - 14:34

če ste vi izračunala, da bi moralo biti 0, to pomeni, da nekaj ni bilo ok poknjizeno. preverite vse knjizbe, letne obračune in ugotovite ali je bilo kaj preveč ali premalo knjizeno/plačano. lahko, da je bil tudi rezultat leta kaj pomotoma drugače knjizen...a takole na uč, bi lahko rekla, da gre za tipkarsko...

Java - 08.03.2019 - 14:50

Davek iz dobička (akontacija ki se plača januarja za mesec december) je bila vsako leto 10.01. knjižena na konto 1610 namesto na 2640. V bistvu je bilo stanje na kontu 1610 (za eno akontacijo) vsako leto podvojeno. Pravilno knjiženje januarske akontacije (za mesec december predhodnega leta) bi bilo na konto 2640....

Simbi - 08.03.2019 - 16:48

preverite kar vam je predlagala katka in če je vse ok, debetni saldo iz 26 preknjižite na 16

potem izračunajte koliko znaša 11 mesečnih (ali 3 trimesečne) akontacije, prištejte morebitno preplačilo na dan 31.12.2018 po e-kartici (stanje s predznakom minus) 

na 16 morate imeti enak znesek

TAJA - 09.03.2019 - 14:14

Kaj pa če bi pogledala FURSovo kartico 31/12-2018 in primerjala  s saldom na kto 2640, zmanjšanim za saldo na kto 1610?