Naslov teme: Knjiženje - kasnejše vlaganje v opredmetena OS
213 17.01.2019 - 09:44h / Ostalo / Avtor: profil / 107 / 2
Spoštovani!
Vljudno prosim za pomoč.
Poslovni prostor, ki ni bil v celoti dokončan,smo uporabljali za namene dejavnosti , ga iz 027 prenesli na OS in ga amortiziramo. Sedaj dokončujemo notranjost - tlake, pregrade, ipd...
Zanima me na kateri konto knjižim te prejete račune za material ter strošek dela v lastni režiji ?
Hvala tisočkrat in čim manj stresen vikend.
nika - 18.01.2019 - 08:09
jaz bi knjižila kot dograditev te stavbe, saj bo s temi posegi stavba funkcionalno, prostorsko in vsebinsko bolj
uporabna, in je bil do sedaj obstoječi prostor (brez tlakov in ostalih predelnih sten) le omejeno uporaben.
profil - 18.01.2019 - 09:50
Nika, najlepša hvala za vaš čas in odgovor.