Naslov teme: rezervni sklad , spl, stroški
2723 23.06.2016 - 12:27h / Ostalo / Avtor: mija / 127 / 3
Pozdravljeni!
Ne gre in ne gre!!!!
Prejmemo račun od SPL za rezervni sklad in to plačam., Knjižimo na konto 007 ali 086.
Istočasno paprejmemo tudi račun kot razdelilnij stroškov in imamo čiste stroške in pa stroške , ki se pokrivajo iz rezervnega slada.
Oba stroška sta sešteta in od njiju obračun DDV. Od tega znskaz DDV je odštet bruto znsek , ki se krije kot poraba rezervnega sklada in imamo za plačilo samo čiste stroške in DDV od tega zneska. Te čiste stroške knjižimo na tekoče stroške . Kaj in ao s srestvaporabljeni iz rezervnega sklada. Ai je prav, da se ddv od stroškov porabe iz rezervnega skalda obračuna in upošteva kot vstopni DDV, Ker na eni strani imamo obračunani DDv , kateri strošek ne plačamo amaak se pokriva v rezervnega skada v bruto znesku.
Vem, da nič ne razumete , jaz tudi ne. zato specificiram:
storitve na področju upravljanja .....15,97 EUR
toplotna izolacija ...........................484,59
skupaj ..............................................500,56
ddv........................................................49,55
skupa.j.................................................550,01
skupaj poraba iz rez.sklada...............-530,62
za plačilo ......................................19,39
Lepo prosim, za pomoč, pri knjiženja.
Hvala!
dunja - 23.06.2016 - 14:21
Mija,
1) seštevek "skupaj" = 550,11 € (500,56 + 49,55 = 550,11 €)
2) knjižba storitev upravljanja
debet kto 419 = 15,97 €
debet kto 160 (22%) = 3,52 €
kredit kto 220 = 19,49 € (za plačilo)
3) knjižba RS -črpanje rez.sklada
debet 160 (9,5%) 46,03 €
debet 412 = 484,59 €
kredit 007 = 530,62 €
Lp ,
mija - 24.06.2016 - 09:24
Se opravičujem ampak ima še eno vprašanje oz. ali je prav da knjižem , ki je samo za rezervni skla v breme konta 007. (kot prispevek etažnega lastnika v rezervni sklad)
še enkrat hvala
mija - 24.06.2016 - 07:52
Hvala.!